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    平成24年度予算
 

1.予算総括表

(単位:千円、%)
会計名 23 年度  24 年度  比較
予算額 構成比 予算額 構成比 増減額 増減率
一般会計 96,161 2.0 104,148 2.2 7,987 8.3



環境事業 1,797,913  37.0 1,770,828  36.8 △27,085 △1.5
市場事業  87,172  1.8  84,480  1.8 △2,692 △3.1
消防事業 2,878,783  59.2 2,846,285 59.2 △32,498 △1.1
小計 4,763,868 98.0 4,701,593 97.8 △62,275 △1.3
合 計 4,860,029  100.0 4,805,741  100.0 △54,288 △1.1

2.一般会計

 歳入
(単位:千円、%)
23 年 度 24 年 度 比 較
予算額
構成比
予算額
構成比
増減額
増減率
 1. 繰入金 93,075 96.8 101,338 97.3 8,263 8.8
 2. 繰越金 1,000 1.0 1,000 1.0 0 0.0
 3. 諸収入 2,086 2.2 1,810 1.7 △276 △13.2
合 計 96,161 100.0 104,148 100.0 7,987 8.3

 歳出
(単位:千円、%)
23 年 度 24 年 度 比 較
予算額 構成比 予算額 構成比 増減額 増減率
 1. 議会費 3,959 4.3 3,698 3.5 △261 △6.6
 2. 総務費 91,202 94.6 99,450 95.5 8,248 9.0
 3. 予備費 1,000 1.1 1,000 1.0 0 0.0
合 計 96,161 100.0 104,148 100.0 7,987 8.3

3.環境事業特別会計

 歳入
(単位:千円、%)
23 年 度 24 年 度 比 較
予算額 構成比 予算額 構成比 増減額 増減率
1. 分担金及び負担金
1,527,930 85.0 1,506,142 85.0 △21,788 △1.4
2. 使用料及び手数料
245,780 13.6 240,548 13.6 △5,232 △2.1
3. 財産収入
464 0.0 400 0.0 △64 △13.8
4. 繰越金
10,000 0.6 10,000 0.6 0 0.0
5. 諸収入
13,739 0.8 13,738 0.8 △1 0.0
合 計 1,797,913 100.0 1,770,828 100.0 △27,085 △1.5

 歳出
(単位:千円、%)
23 年 度 24 年 度 比 較
予算額 構成比 予算額 構成比 増減額 増減率
 1. 衛生費 1,287,002 71.6 1,259,981 71.2 △27,021 △2.1
 2. 公債費 500,447 27.8 500,447 28.3 0 0.0
 3. 基金積立金 464 0.0 400 0.0 △64 △13.8
 4.予備費 10,000 0.6 10,000 0.5 0 0.0
合 計 1,797,913 100.0 1,770,828 100.0 △27,085 △1.5

4.市場事業特別会計

 歳入
(単位:千円、%)
23 年 度 24 年 度 比 較
予算額 構成比 予算額 構成比 増減額 増減率
1. 分担金及び負担金
36,483 41.9 35,233 41.7 △1,250 △3.4
2. 使用料及び手数料
36,921 42.4 36,194 42.9 △727 △2.0
3. 財産収入
23 0.0 13 0.0 △10 △43.5
4. 繰越金
1,000 1.1 100 0.1 △900 △90.0
5. 諸収入
12,745 14.6 12,940 15.3 195 1.5
合  計
87,172 100.0 84,480 100.0 △2,692 △3.1

 歳出
(単位:千円、%)
23 年 度 24 年 度 比 較
予算額 構成比 予算額 構成比 増減額 増減率
 1. 商工費 84,464 96.9 81,781 96.8 △2,683 3.2
 2. 公債費 2,185 2.5 2,186 2.6 1 0
 3. 基金積立金 23 0.0 13 0.0 △10 △43.5
 4. 予備費 500 0.6 500 0.6 0 0.0
合 計 87,172 100.0 84,480 100.0 △2,692 3.1

5.消防事業特別会計

 歳入
(単位:千円、%)
23 年 度 24 年 度 比 較
予算額 構成比 予算額 構成比 増減額 増減率
1. 分担金及び負担金
2,754,925 95.7 2,694,888 95.7 △60,037 △2.2
2. 使用料及び手数料
71,585 2.5 73,608 2.5 2,023 2.8
3. 財産収入
114 0.0 100 0.0 △14 △12.3
4. 繰越金
20,000 0.7 20,000 0.7 0 0
5. 諸収入
6,259 0.2 6,189 0.2 △70 △1.1
6. 組合費
25,900 0.9 51,500 0.9 25,600 98.8
※ 国庫支出金
0 0 0 0 0 0
合  計
2,878,783 100.0 2,846,285 100.0 △32,498 △1.1

 歳出
(単位:千円、%)
23 年 度 24 年 度 比 較
予算額 構成比 予算額 構成比 増減額 増減率
 1. 消防費 2,802,271 97.3 2,749,487 97.3 △52,784 △1.9
 2. 公債費 71,398 2.5 91,698 2.5 20,300 28.4
 3. 基金積立金 114 0.0 100 0.0 △14 △12.3
 4. 予備費 5,000 0.2 5,000 0.2 0 0.0
合 計 2,878,783 100.0 2,846,285 100.0 △32,498 △1.1

 

 
         
 

 
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